12月20日,許昌煙機(jī)公司召開內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)成員、全體審計(jì)人員參加了會(huì)議。會(huì)議由公司總經(jīng)理吳永勝主持。
會(huì)議審議通過了公司《內(nèi)部審計(jì)工作管理辦法》。該辦法作為公司內(nèi)部審計(jì)工作的總領(lǐng)性制度,其制定、實(shí)施將進(jìn)一步提升內(nèi)部審計(jì)工作的制度化、規(guī)范化水平。會(huì)議聽取了關(guān)于2019年度審計(jì)及整改總體情況的報(bào)告,對集團(tuán)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)權(quán)、運(yùn)營指標(biāo)等問題的整改進(jìn)行了研究討論,并作出安排部署。會(huì)議同時(shí)審議通過了審計(jì)部“關(guān)于公司2020年審計(jì)計(jì)劃安排的請示”。
公司總經(jīng)理吳永勝作總結(jié)講話,對做好下一步的工作提出了三點(diǎn)要求:一是各部門要進(jìn)一步提高對審計(jì)工作重要性的認(rèn)識,主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督,習(xí)慣在監(jiān)督下開展工作。二是各部門要強(qiáng)化制度執(zhí)行力,自覺維護(hù)制度權(quán)威,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題要舉一反三,提高整改效果。三是審計(jì)部要認(rèn)真落實(shí)明年的審計(jì)計(jì)劃,發(fā)揮好審計(jì)職能,提高審計(jì)質(zhì)量。
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